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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2839 Data de lançamento: 06/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LUVAS PARA USO DOS ODONTÓLOGOS NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 1.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2020 LUVAS PARA USO DOS ODONTÓLOGOS NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE. 1.320,00
12/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/66868; 1.320,00
01/04/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000337 PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 1.320,00
TOTAL 1.320,00 1.320,00 1.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.