Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2849 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LICENÇA PREMIO REF. MES PREFEITURA FOLHA COMPL 2 MARÇO 2020. |
0,00 |
2.548,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2020 |
LICENÇA PREMIO REF. MES PREFEITURA FOLHA COMPL 2 MARÇO 2020. |
2.548,84 |
|
|
06/03/2020 |
LIQUIDADO LICENÇA PRÊMIO |
|
2.548,84 |
|
13/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902123
PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2020
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
2.548,84 |
TOTAL |
2.548,84 |
2.548,84 |
2.548,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.