Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2879 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
ARTIGOS ESPORTIVOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
1.736,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2020 |
MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
1.736,00 |
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09/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/21; |
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1.736,00 |
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30/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864016
PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2020
NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS - 455 |
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1.736,00 |
TOTAL |
1.736,00 |
1.736,00 |
1.736,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.