Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2880 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DO CORAL MUNICIPAL. |
0,00 |
492,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DO CORAL MUNICIPAL. |
492,55 |
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09/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/62; |
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492,55 |
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30/03/2020 |
Pagamento de Empenho 2880/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000335 |
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492,55 |
TOTAL |
492,55 |
492,55 |
492,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.