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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2914 Data de lançamento: 10/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 16,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2020 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 16,91
10/03/2020 Conforme DANFE Nº 1/64; 16,91
30/03/2020 Pagamento de Empenho 2914/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000335 16,91
TOTAL 16,91 16,91 16,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.