Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3010 Data de lançamento: 12/03/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 03/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO 1º SEMESTRE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº20/2020. 0,00 17.889,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2020 CC 03/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO 1º SEMESTRE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº20/2020. 17.889,30
12/03/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 65 1.524,90
17/03/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 66 2.601,30
27/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3010/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.524,90
07/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3010/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.601,30
01/06/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 73 1.524,90
05/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3010/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.524,90
04/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83 1.833,00
04/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 86 179,40
11/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3010/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.833,00
11/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3010/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 179,40
26/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 104 275,31
02/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3010/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 275,31
15/12/2020 RESCISAO DE CONTRATO -9.950,49
TOTAL 7.938,81 7.938,81 7.938,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.