Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2020 |
CC 03/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO 1º SEMESTRE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº20/2020. |
10.687,71 |
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12/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 65 |
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911,03 |
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17/03/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 66 |
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1.554,11 |
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27/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3011/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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911,03 |
07/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3011/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.554,11 |
01/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 73 |
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911,03 |
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05/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3011/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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911,03 |
04/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83 |
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1.095,10 |
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04/08/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 86 |
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107,18 |
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11/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3011/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.095,10 |
11/08/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3011/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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107,18 |
26/11/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 104 |
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160,77 |
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02/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3011/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,77 |
15/12/2020 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-5.948,49 |
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TOTAL |
4.739,22 |
4.739,22 |
4.739,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.