Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MAURI MARCHESE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3097 |
Data de lançamento: |
16/03/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DO GRENAL DA LIBERTADORES. |
0,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2020 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET DO GRENAL DA LIBERTADORES. |
1.750,00 |
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16/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/104; |
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1.750,00 |
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31/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854199
PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2020
MAURI MARCHESE - ME - 66763 |
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1.750,00 |
TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.