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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 335 Data de lançamento: 06/01/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 10 VIAGENS MÊS DE DEZEMBRO/2019, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. 0,00 2.304,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2020 CC 02/2014 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 10 VIAGENS MÊS DE DEZEMBRO/2019, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. 2.304,00
06/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/113; 2.304,00
21/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863852, 863853 PAGTO. REF. EMPENHO 335/2020 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 2.304,00
TOTAL 2.304,00 2.304,00 2.304,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.