Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
353 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2020 |
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA DAS RUAS. |
65,00 |
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06/01/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/4077; |
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65,00 |
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14/02/2020 |
Pagamento de Empenho 353/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854154 |
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65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.