| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 3548 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020. | 0,00 | 946,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MES MARÇO 2020. | 946,61 | ||
| 25/03/2020 | LIQUIDADO MÊS DE MARÇO 2020 | 946,61 | ||
| 17/04/2020 | Pagamento de Empenho 3548/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 946,61 | ||
| TOTAL | 946,61 | 946,61 | 946,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||