| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 3869 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR-RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1001 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 18 REF. 16 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CFE CONTRATO Nº07/2020. | 0,00 | 5.227,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 18 REF. 16 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CFE CONTRATO Nº07/2020. | 5.227,20 | ||
| 07/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/197; | 5.227,20 | ||
| 16/04/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000643 PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2020 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 5.227,20 | ||
| TOTAL | 5.227,20 | 5.227,20 | 5.227,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||