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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3954 Data de lançamento: 06/04/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2020 VENC. EM 20/04/2020. 0,00 842,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2020 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MARÇO/2020 VENC. EM 20/04/2020. 842,98
06/04/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/65274104; U/64739427; U/64739428; U/64739429; U/64739430; U/64739432; U/64566292; 842,98
16/04/2020 Pagamento de Empenho 3954/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001679 842,98
TOTAL 842,98 842,98 842,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.