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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NADIR MELO SONDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4105 Data de lançamento: 08/04/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19)
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ÁLCOOL GEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 10.557,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2020 ÁLCOOL GEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. 10.557,00
08/04/2020 Conforme DANFE Nº 890/28805214; 10.557,00
04/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2020 NADIR MELO SONDA - ME - 83887 10.557,00
TOTAL 10.557,00 10.557,00 10.557,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.