Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4206 |
Data de lançamento: |
09/04/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº130,93,138,92. |
0,00 |
2.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2020 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº130,93,138,92. |
2.610,00 |
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09/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/644; E/643; E/642; E/641; |
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2.610,00 |
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06/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007164
PAGTO. REF. EMPENHO 4206/2020
JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA - 709 |
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2.610,00 |
TOTAL |
2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.