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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 422 Data de lançamento: 07/01/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2016. 0,00 436,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2020 LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CFE 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2016. 436,52
28/01/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12368 218,26
13/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006987 218,26
26/02/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12543 218,26
19/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007067 218,26
TOTAL 436,52 436,52 436,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.