Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4222 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
ARTIGOS ESPORTIVOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BOLAS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
0,00 |
319,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2020 |
BOLAS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
319,00 |
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15/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/24; |
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319,00 |
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23/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007090
PAGTO. REF. EMPENHO 4222/2020
NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS - 455 |
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319,00 |
TOTAL |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.