Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4252 |
Data de lançamento: |
14/04/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA OS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2020 |
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PARA OS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
980,00 |
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15/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19192; |
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980,00 |
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21/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854234
PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2020
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA ME - 88047 |
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980,00 |
TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.