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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANDRE RHODE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 433 Data de lançamento: 07/01/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA -PIT, CFE CONTRATO Nº 03/2020. 0,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2020 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA -PIT, CFE CONTRATO Nº 03/2020. 8.000,00
13/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/35; 800,00
07/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 433/2020 - REF. NF 35 ANDRE RHODE ME - 87193 800,00
26/02/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 38 800,00
09/03/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 433/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 ANDRE RHODE ME - 87193 800,00
30/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/39; 800,00
07/04/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 433/2020 - REF. NF 39 ANDRE RHODE ME - 87193 800,00
17/04/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/41; 800,00
04/05/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007150 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 433/2020 - REF. nf 41 ANDRE RHODE ME - 87193 800,00
26/05/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 43 800,00
05/06/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007233 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 433/2020 - REF. MAIO/2020 ANDRE RHODE ME - 87193 800,00
23/06/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46 800,00
30/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 433/2020 - REF. JUNHO/2020 ANDRE RHODE ME - 87193 800,00
23/07/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 49 800,00
03/08/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007400 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 433/2020 - REF. nf 49 ANDRE RHODE ME - 87193 800,00
25/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 51 800,00
31/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 433/2020 - REF. AGOSTO/2020 ANDRE RHODE ME - 87193 800,00
23/09/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 53 800,00
07/10/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007456 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 433/2020 - REF. NF 53 ANDRE RHODE ME - 87193 800,00
21/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 54 800,00
04/11/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 433/2020 - REF. NF 54 ANDRE RHODE ME - 87193 800,00
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.