Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4520 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/04/2020. |
0,00 |
53,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2020 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/04/2020. |
53,49 |
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22/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº A1/238622; A1/238051; |
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53,49 |
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30/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902190
PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2020
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
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53,49 |
TOTAL |
53,49 |
53,49 |
53,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.