Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
491 |
Data de lançamento: |
09/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3397 COM VENCIMENTO EM 30/01/2020. |
0,00 |
140,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2020 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 3397 COM VENCIMENTO EM 30/01/2020. |
140,57 |
|
|
09/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/12163713; |
|
140,57 |
|
31/01/2020 |
Pagamento de Empenho 491/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902097 |
|
|
140,57 |
TOTAL |
140,57 |
140,57 |
140,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.