Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4967 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO DA BRIGADA MILITAR DE ESPUMOSO. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2020 |
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO DA BRIGADA MILITAR DE ESPUMOSO. |
1.300,00 |
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29/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29046719; |
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1.300,00 |
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08/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007177
PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2020
LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI - 83737 |
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1.300,00 |
TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.