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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5035 Data de lançamento: 29/04/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID - 19)
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: ADESIVOS
Fonte de Recurso: Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADESIVOS PARA LIXEIRAS E FRASCOS DE ÁLCOOL GEL DEVIDO AO COVID-19. 0,00 98,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2020 ADESIVOS PARA LIXEIRAS E FRASCOS DE ÁLCOOL GEL DEVIDO AO COVID-19. 98,00
30/04/2020 Conforme DANFE Nº 1/558; 1/557; 98,00
12/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5035/2020 RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 98,00
TOTAL 98,00 98,00 98,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.