Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5040 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
0,00 |
837,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2020 |
SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. |
837,94 |
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29/04/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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837,94 |
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06/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007159
PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2020
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505 |
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837,94 |
TOTAL |
837,94 |
837,94 |
837,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.