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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ENIO ROBERTO BOTEGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5118 Data de lançamento: 30/04/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DE PONTÃO DOS CAVALLI E PONTÃO DOS MANECOS. 0,00 6.952,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2020 MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DE PONTÃO DOS CAVALLI E PONTÃO DOS MANECOS. 6.952,00
04/05/2020 Conforme DANFE Nº 890/29094125; 6.952,00
02/06/2020 Pagamento de Empenho 5118/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.952,00
TOTAL 6.952,00 6.952,00 6.952,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.