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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5153 Data de lançamento: 04/05/2020
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIARIO REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MAIO DE 2020. 0,00 1.106,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2020 ABONO PECUNIARIO REF. MES PREFEITURA FÉRIAS MAIO DE 2020. 1.106,80
04/05/2020 liquidado cfe empenhos de férias mês de maio/2020 1.106,80
07/05/2020 Pagamento de Empenho 5153/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854226 1.106,80
TOTAL 1.106,80 1.106,80 1.106,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.