Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5181 |
Data de lançamento: |
04/05/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2020 VENC. EM 20/05/2020. |
0,00 |
224,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2020 VENC. EM 20/05/2020. |
224,66 |
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04/05/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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224,66 |
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15/05/2020 |
Pagamento de Empenho 5181/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864841 |
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224,66 |
TOTAL |
224,66 |
224,66 |
224,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.