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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5314 Data de lançamento: 06/05/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 61 ADESIVOS PARA USO NA SECRETARIA. 0,00 91,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2020 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 61 ADESIVOS PARA USO NA SECRETARIA. 91,50
06/05/2020 Conforme DANFE Nº 1/565; 91,50
17/06/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864139 PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2020 RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 91,50
TOTAL 91,50 91,50 91,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.