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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5323 Data de lançamento: 06/05/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SER UTILIZADO OFICINA TERAPEUTICA. 0,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2020 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SER UTILIZADO OFICINA TERAPEUTICA. 56,00
06/05/2020 Conforme DANFE Nº 1/563; 56,00
18/05/2020 Pagamento de Empenho 5323/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000834 56,00
TOTAL 56,00 56,00 56,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.