Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5323 |
Data de lançamento: |
06/05/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SER UTILIZADO OFICINA TERAPEUTICA. |
0,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2020 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SER UTILIZADO OFICINA TERAPEUTICA. |
56,00 |
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06/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/563; |
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56,00 |
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18/05/2020 |
Pagamento de Empenho 5323/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000834 |
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56,00 |
TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.