Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5349 |
Data de lançamento: |
07/05/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA USO NO GABINETE. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA USO NO GABINETE. |
30,00 |
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07/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1997; |
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30,00 |
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17/06/2020 |
Pagamento de Empenho 5349/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007257 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.