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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5386 Data de lançamento: 08/05/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE TELHA S/AMIANTO 4MM PARA USO NA PEDREIRA NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO. 0,00 711,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2020 AQUISIÇÃO DE TELHA S/AMIANTO 4MM PARA USO NA PEDREIRA NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO. 711,27
08/05/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37648 711,27
05/06/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007232 PAGTO. REF. EMPENHO 5386/2020 LOJAS BECKER LTDA - 63930 711,27
TOTAL 711,27 711,27 711,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.