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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5503 Data de lançamento: 14/05/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES NAS EMEF AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO E EMILIO HENRIQUE SCHIMITT, PARA REALIZAREM ATIVIDADES A SEREM ENCAMINHADAS PARA ALUNOS NO PERIODO DO COVID-19. 0,00 2.024,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2020 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES NAS EMEF AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO E EMILIO HENRIQUE SCHIMITT, PARA REALIZAREM ATIVIDADES A SEREM ENCAMINHADAS PARA ALUNOS NO PERIODO DO COVID-19. 2.024,00
14/05/2020 Conforme Nota Fiscal Nº E/103; 2.024,00
18/06/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864152, 864153 PAGTO. REF. EMPENHO 5503/2020 LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 2.024,00
TOTAL 2.024,00 2.024,00 2.024,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.