Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5543 |
Data de lançamento: |
18/05/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO SERVIÇO DE 32HORAS DE TRABALHO DE ESTEIRA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
6.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2020 |
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE 32HORAS DE TRABALHO DE ESTEIRA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
6.400,00 |
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18/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/44; |
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6.400,00 |
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18/05/2020 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 5543/2020, TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA |
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704,00 |
17/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007246
PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2020
TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA - 81104 |
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5.696,00 |
TOTAL |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- PROPRIO |
18/05/2020 |
704,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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704,00 |
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