Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5578 |
Data de lançamento: |
18/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PREFEITURA 1ª PC. 13º 2 MAIO DE 2020. |
0,00 |
1.402,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2020 |
REF. PREFEITURA 1ª PC. 13º 2 MAIO DE 2020. |
1.402,03 |
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18/05/2020 |
LIQUIDADO ADIANTAMENTO DE 1ª PARCELA 13° SALÁRIO |
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1.402,03 |
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21/05/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864845
PAGTO. REF. EMPENHO 5578/2020
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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1.402,03 |
TOTAL |
1.402,03 |
1.402,03 |
1.402,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.