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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE

Dados do Empenho
Número do empenho: 569 Data de lançamento: 13/01/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: ESTAGIARIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. 0,00 275.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2020 BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. 275.000,00
30/01/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 12.032,53
05/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902105 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 - REF. JANEIRO/2020 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 12.032,53
26/02/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 13.777,24
05/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 13.777,24
25/03/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 16.754,55
01/04/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902147 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 - REF. MARÇO/2020 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 16.754,55
27/04/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 9.373,54
04/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 - REF. ABRIL/2020 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 9.373,54
27/05/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 8.303,70
05/06/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 - REF. MAIO/2020 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 8.303,70
26/06/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 7.812,40
06/07/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007305 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 - REF. JUNHO/2020 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 7.812,40
24/07/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 9.205,59
04/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 - REF. JULHO/2020 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 9.205,59
28/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 7.600,92
01/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 - REF. AGOSTO/2020 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 7.600,92
05/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 8.297,62
08/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 - REF. SETEMBRO/2020 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 8.297,62
29/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 8.415,80
04/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 - REF. OUTUBRO/2020 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 8.415,80
09/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 297515 57.820,00
09/11/2020 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -57.820,00
26/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 8.017,77
03/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 8.017,77
17/12/2020 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -161.073,00
18/12/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 4.335,34
18/12/2020 liquidado a maior -845,92
18/12/2020 ANULADO EMPENHADO A MAIOR -845,92
23/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 3.489,42
TOTAL 113.081,08 113.081,08 113.081,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.