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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5895 Data de lançamento: 22/05/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MAIO DE 2020. 0,00 27,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2020 FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MAIO DE 2020. 27,23
22/05/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE MAIO DE 2020 27,23
28/05/2020 Pagamento de Empenho 5895/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27,23
TOTAL 27,23 27,23 27,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.