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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6021 Data de lançamento: 26/05/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 0,00 4.050,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2020 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 4.050,23
26/05/2020 Conforme DANFE Nº 2/42254; 2/42253; 2/42255; 4.050,23
18/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6021/2020 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 4.050,23
TOTAL 4.050,23 4.050,23 4.050,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.