Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6026 |
Data de lançamento: |
26/05/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA MONITORAMENTO DO BRITADOR NA PEDREIRA DA PRATINHA E PEDREIRA DO DEPÓSITO. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2020 |
SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA MONITORAMENTO DO BRITADOR NA PEDREIRA DA PRATINHA E PEDREIRA DO DEPÓSITO. |
320,00 |
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26/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/10441; U/10431; |
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320,00 |
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17/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007246
PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2020
CB NET INTERNET LTDA - 81686 |
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320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.