Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6055 |
Data de lançamento: |
27/05/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA PEDREIRA NA LOCALIDADE DEPÓSITO. |
0,00 |
43,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2020 |
GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA PEDREIRA NA LOCALIDADE DEPÓSITO. |
43,69 |
|
|
01/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/3980; |
|
43,69 |
|
29/06/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902235
PAGTO. REF. EMPENHO 6055/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 |
|
|
43,69 |
TOTAL |
43,69 |
43,69 |
43,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.