Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ESTAÇÃO ENSINO X LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6137 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
Natureza da despesa: |
INSCRIÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA LETIELI NICOLA PARTICIPAR DE CURSO ASB/EAD ACELERADO. |
0,00 |
899,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2020 |
INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA LETIELI NICOLA PARTICIPAR DE CURSO ASB/EAD ACELERADO. |
899,00 |
|
|
01/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
899,00 |
|
03/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6137/2020
ESTAÇÃO ENSINO X LTDA - 89151 |
|
|
899,00 |
TOTAL |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.