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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6229 Data de lançamento: 02/06/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2020 VENC. EM 15/06/2020. 0,00 1.601,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2020 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2020 VENC. EM 15/06/2020. 1.601,68
02/06/2020 Conforme Nota Fiscal Nº U/262500; U/262532; U/262534; U/262537; U/262539; 1.601,68
19/06/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864155 PAGTO. REF. EMPENHO 6229/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 1.601,68
TOTAL 1.601,68 1.601,68 1.601,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.