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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 10:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6238 Data de lançamento: 02/06/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 170. 0,00 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2020 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 170. 128,00
02/06/2020 Conforme DANFE Nº 01/833; 38,00
02/06/2020 EMPENHADO A MAIOR -90,00
18/06/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000375 PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2020 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 38,00
TOTAL 38,00 38,00 38,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.