Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6519 |
Data de lançamento: |
09/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2020 VENC. EM 18 E 22/06/2020. |
0,00 |
1.617,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2020 VENC. EM 18 E 22/06/2020. |
1.617,45 |
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09/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/70857005; U/70863644; U/70863642; U/70905543; U/70844353; |
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1.617,45 |
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23/06/2020 |
Pagamento de Empenho 6519/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902232 |
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1.617,45 |
TOTAL |
1.617,45 |
1.617,45 |
1.617,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.