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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6680 Data de lançamento: 10/06/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE ABRIL/2020. 0,00 1.888,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2020 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO MÊS DE ABRIL/2020. 1.888,63
10/06/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 1.888,63
25/06/2020 Pagamento de Empenho 6680/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.888,63
TOTAL 1.888,63 1.888,63 1.888,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.