Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
672 |
Data de lançamento: |
15/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE PROJETO DAS CATEGORIAS DE BASE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÃO DE FUTSAL ORGANIZADA PELO CMD. |
0,00 |
1.216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE PROJETO DAS CATEGORIAS DE BASE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÃO DE FUTSAL ORGANIZADA PELO CMD. |
1.216,00 |
|
|
16/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/46; |
|
1.216,00 |
|
12/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854137
PAGTO. REF. EMPENHO 672/2020
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898 |
|
|
1.216,00 |
TOTAL |
1.216,00 |
1.216,00 |
1.216,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.