Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6734 |
Data de lançamento: |
15/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS 05/2020 COM VENC. 20/06/2020. |
0,00 |
1.734,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2020 |
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS 05/2020 COM VENC. 20/06/2020. |
1.734,41 |
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15/06/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.734,41 |
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23/06/2020 |
Pagamento de Empenho 6734/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864159 |
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1.734,41 |
TOTAL |
1.734,41 |
1.734,41 |
1.734,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.