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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ENERGIZZO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6936 Data de lançamento: 22/06/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 08/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÃMERAS DE MONITORAMENTO EM CINCO PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº188/2020. 0,00 11.505,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2020 CC 08/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÃMERAS DE MONITORAMENTO EM CINCO PONTOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº188/2020. 11.505,00
11/09/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 08,18 11.505,00
14/09/2020 Pagamento de Empenho 6936/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.505,00
TOTAL 11.505,00 11.505,00 11.505,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.