Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6992 |
Data de lançamento: |
24/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES DO MUNICÍPIO PARA BUSCAR DOAÇÕES NA DEFESA CIVIL. |
0,00 |
2.509,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES DO MUNICÍPIO PARA BUSCAR DOAÇÕES NA DEFESA CIVIL. |
2.509,00 |
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24/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/52; |
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2.509,00 |
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14/07/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007333
PAGTO. REF. EMPENHO 6992/2020
ERNA ADRIANA PENZ - ME - 88869 |
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2.509,00 |
TOTAL |
2.509,00 |
2.509,00 |
2.509,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.