Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
720 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MULTA DE PROTESTO DE TITULO N° 00368901 DUPLICATA DE VENDA MERCATIL POR INDICAÇÃO. |
0,00 |
101,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2020 |
VALOR REF. MULTA DE PROTESTO DE TITULO N° 00368901 DUPLICATA DE VENDA MERCATIL POR INDICAÇÃO. |
101,85 |
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16/01/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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101,85 |
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03/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006965
PAGTO. REF. EMPENHO 720/2020
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS - 79911 |
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101,85 |
TOTAL |
101,85 |
101,85 |
101,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.