Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GUSTAVO ROTTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7329 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
7.000,00 |
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10/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
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7.000,00 |
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10/07/2020 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7329/2020, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
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334,34 |
10/07/2020 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7329/2020, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
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963,70 |
14/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7329/2020
GUSTAVO ROTTA - 88139 |
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5.701,96 |
TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
25/06/2020 |
334,34 |
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Lançada |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA |
25/06/2020 |
963,70 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.298,04 |
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